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审计署建设部下属工程建设标准化协会私设小

2018-11-01 11:08:58

审计署:建设部下属工程建设标准化协会私设小金库_中华会计校

审计署:建设部下属工程建设标准化协会私设小金库

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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2004年11月至2005年3月,审计署对建设部2004年度预算执行情况进小儿脑瘫推拿治疗行了审计,并延伸审计了中国城市规划设计研究院(简称中规院)、中国工程建设标准化协会等8家所属单位。 一、基本情况 建设部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和14个二级预算单位的预算组成。 审计结果表明,建设部2004年度预算执行情况较好,能够按要求及时、足额下拨和使用预算资金,并努力增收节支,在积极管好、用好有限的预算资金方面做了大量工作。但审计也发现,部分直属单位还存在一些需要加以纠正和改进的问题。 二、审计发现的主要问题 (一)所属中规院自筹基建支出5195.5万元未纳入当年预算。 建设部所属中规院2003年用于办公楼基建项目的自筹基建资金5195.5万元,未纳入本单位2003年度预算,不符合《财政部、国家科委科学事业单位财务制度》关于“支出预算包括事业支出、经营支出、自筹基本建设支出……单位预算必须全面反映单位的收入和支出内容”的规定。 (二)所属中规院对外投资200万元存在风险。 2001年6月,建设部所属中规院与中外建设信息有限公司各投资20结合实际情况,通过制订、完善《建设部机关项目支出管理(暂行)办法》等制度,进一步完善财务监管长效机制。 为提高我部财务管理工作的整体水平,使财务管理工作再上一个台阶,我部拟于近期在机关和直属单位举办两期培训班。一期是以学习财务管理基本知识和法律法规为主要内容的领导干部学习班,另一期是财务负责人的业务水平提高班。通过开展财务法律法规知识培训,进一步提高各单位领导依法行政意识及法人意识,提高各单位财务人员依法理财和业务管理水平。

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